問題已解決

老師這些題怎么做呢,尤其是第二道題卡住我了,那個冷卻塔之類的金額要價稅分離嗎

84784977| 提問時間:2020 10/11 11:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,銀行存款 888 貸,工程結(jié)算 800 應(yīng)交稅費 增值稅 88 你這里收款直接計工程結(jié)算處理就可以了。
2020 10/11 13:27
84784977
2020 10/11 13:31
金額不用價稅分離嗎
陳詩晗老師
2020 10/11 13:37
你總的收到888,價稅分離800計工程結(jié)算的
84784977
2020 10/11 21:19
老師不是銀行存款減少嗎
陳詩晗老師
2020 10/11 21:33
不好意思,看成是你收了 借,應(yīng)付賬款 888 貸,銀行存款 888 你這是付款,價稅分離是在工程施工合同成本里面去分離,你這里是 借,工程施工 合同成本 800 應(yīng)交稅費 增值稅 88 貸,應(yīng)付賬款 888
84784977
2020 10/11 22:05
老師,這個是網(wǎng)上查到的,它的做法是這樣的
陳詩晗老師
2020 10/12 09:29
答案已經(jīng)過時了,現(xiàn)在都是直接抵扣進(jìn)項了,不存在 兩年抵扣,不存在待抵扣的問題了
84784977
2020 10/12 10:05
那老師會計分錄是怎樣的,你上面的會計分錄有點不明白
陳詩晗老師
2020 10/12 10:09
借,在建工程 800 應(yīng)交稅費 增值稅 88 貸,應(yīng)付賬款728 預(yù)付賬款,160 如果之前有預(yù)付的款項,我沒看你前面題材,直接用應(yīng)付處理了,, 之前的 你如果是建固定資產(chǎn),你直接用在建工程科目核算就可以了,其他不變的
84784977
2020 10/12 10:11
老師不是銀行存款支付的嗎
陳詩晗老師
2020 10/12 10:15
你這辦理工程結(jié)算,沒有實際支付就用應(yīng)付賬款 如果已經(jīng)支付,說明銀行存款支付就貸,銀行存款。
84784977
2020 10/12 10:24
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 10/12 10:25
不客氣,祝你工作愉快。
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