問題已解決

老師差額征收完整的賬務(wù)處理 ,謝謝

84784961| 提問時間:2020 10/09 11:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷售稅額抵減 貸:銀行存款
2020 10/09 13:19
84784961
2020 10/09 13:48
老師是簡易交稅項目
樸老師
2020 10/09 13:59
簡易計稅的話也有差額納稅的,明細改成簡易計稅就行了
84784961
2020 10/09 14:00
收到普票是可以這樣做就OK了嗎
84784961
2020 10/09 14:01
老師這樣對的嗎
樸老師
2020 10/09 14:16
這樣做是可以的哦
84784961
2020 10/09 14:19
9月有一般計稅又有簡易交稅,月末結(jié)賬稅金怎么做,簡易交稅
樸老師
2020 10/09 14:26
簡易計稅當(dāng)月不需要計提,下月上交的
84784961
2020 10/09 14:28
那就是一般計稅項目結(jié)賬稅金一下就可以了吧
84784961
2020 10/09 14:28
結(jié)轉(zhuǎn)稅金就可以了吧
樸老師
2020 10/09 14:32
對的,這樣就可以了
84784961
2020 10/09 14:37
老師申報時是這樣填數(shù)據(jù)嗎
樸老師
2020 10/09 14:46
對的,這樣填寫就可以
84784961
2020 10/09 14:49
那表四還有填一下嗎
84784961
2020 10/09 14:49
勞務(wù)發(fā)票金額
樸老師
2020 10/09 14:59
有發(fā)生的數(shù)據(jù)要填寫的
84784961
2020 10/09 15:02
老師這里填好前面應(yīng)該會自動跳的吧
樸老師
2020 10/09 15:09
是的,這個都是有公式的
84784961
2020 10/09 15:15
老師填的地方對嗎
樸老師
2020 10/09 15:25
這樣看是沒有問題的
84784961
2020 10/09 15:26
老師這個發(fā)票是可以抵減的吧
84784961
2020 10/09 15:28
老師在嗎
樸老師
2020 10/09 15:29
簡易計稅的嗎?可以的
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