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老師,進口商品海關(guān)開具了增值稅專用繳款書那這個稅額在做題的時候若是說要求當月的可抵扣進項稅額,我需要加上這個海關(guān)的稅額嗎

84785007| 提問時間:2020 09/26 21:51
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文老師
金牌答疑老師
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同學您好,這和我們的增值稅發(fā)票一樣,需要勾選to統(tǒng)計的,一般增值稅的不說認證或勾選統(tǒng)計了,可以抵扣,這也是一樣的,不需要特殊說明的,就是可以可以抵扣的
2020 09/26 21:53
84785007
2020 09/26 21:59
不是,我是在做題的時候,問當月可抵扣的進項稅額,但是答案沒有加進去
文老師
2020 09/26 22:06
那您一般的增值稅專票的進項稅額有沒有特殊說明認證通過
84785007
2020 09/26 22:33
老師,我是在做題。不是在實操。。然后題中有進出口業(yè)務(wù)然后有取得海關(guān)增值稅發(fā)票,那這個稅額我要不要計入當月的進行稅額合計里?我說的明白嗎??
文老師
2020 09/27 00:08
那您的tizhpo題中有沒有一般專票的進項稅額,他有沒有說進項發(fā)票通過了認證,
文老師
2020 09/27 00:08
也就是提醒您進項發(fā)票的認證情況
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