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自購用于發(fā)放給員工的商品,要計入費用嗎

84784960| 提問時間:2020 09/25 13:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好, 免費給職工發(fā)的福利嗎?那就記入福利費用,
2020 09/25 13:50
84784960
2020 09/25 13:55
甲公司外購商品作為福利發(fā)放給直接 從事生產(chǎn)的職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150000元、增值稅稅 額為19500元,以銀行存款支付了購買空調(diào)扇的價款和增值稅進項稅額,增值稅發(fā)票尚未認(rèn)證 稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證
84784960
2020 09/25 13:57
這個是借庫存商品 19500貸應(yīng)交稅費19500
84784960
2020 09/25 13:58
為什么沒有不可以 借 管理費用 19500 貸應(yīng)交稅費19500,不是也沖減利潤了嗎,不用作利潤的分錄嗎
玲老師
2020 09/25 14:11
你好 計算題不要急 計算出來結(jié)果 后發(fā)給您
84784960
2020 09/25 15:28
還沒可以嗎
玲老師
2020 09/25 15:31
您好 采購,可以先入庫,您領(lǐng)用的時候才記成本費用,
玲老師
2020 09/25 15:31
您好 給管理部門發(fā)放的計管理費用,明細是福利費,
玲老師
2020 09/25 15:32
您好, 這就是分兩步做,第一步是采購入庫,然后后面再發(fā)放福利,您說寄管理費用也沒有錯,是第二步發(fā)放是管理部門的計入管理費用,
84784960
2020 09/25 15:33
可以寫借 制造費用19500 貸應(yīng)交稅費19500嗎 或者是 借制造費用19500 貸 應(yīng)付職工薪酬19500
玲老師
2020 09/25 15:34
你好, 車間人員記制造費用對的,
84784960
2020 09/25 15:35
題目寫的是 借 庫存商品 貸 應(yīng)交稅費
84784960
2020 09/25 15:35
沒有寫管理費用
84784960
2020 09/25 15:37
是我錯了,還是題目沒寫?
玲老師
2020 09/25 15:37
您好, 您好,采購入庫是這個分錄對 實際沒有領(lǐng)用,就不記管理費用,
84784960
2020 09/25 15:37
就是自購商品外發(fā),涉及到利潤這個賬戶嗎
玲老師
2020 09/25 15:38
您好 ,這一筆業(yè)務(wù)不涉及到利潤這個賬戶, 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益時涉及到本年利潤這個科目,
84784960
2020 09/25 15:40
意思是期末時這個管理費用/制造費用還是進入了本年利潤這個科目?
84784960
2020 09/25 15:40
那可以寫借 制造費用19500 貸應(yīng)交稅費19500嗎 或者是 借制造費用19500 貸 應(yīng)付職工薪酬19500
玲老師
2020 09/25 15:41
你好, 期末制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,
84784960
2020 09/25 15:42
這兩個寫法都是對的,任寫其一?
84784960
2020 09/25 15:42
可是題目只寫了 接 庫存商品 貸 應(yīng)交稅費
玲老師
2020 09/25 15:44
您好, 題目寫采購,您就把采購的分錄正常入庫,寫一個分錄, 然后再說發(fā)放福利,您就再做一個發(fā)放福利的分錄,做兩個分錄
84784960
2020 09/25 15:45
發(fā)放時候分錄是怎樣
玲老師
2020 09/25 15:48
,您好 借管理費用,制造費用 貸應(yīng)付職工薪酬, 借管理費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出因為福利費不能抵扣 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品
84784960
2020 09/25 15:49
在會計里面,是不是發(fā)生一筆負(fù)債,負(fù)債增多,利潤一定減少?
玲老師
2020 09/25 15:57
你好 不一定 影響利潤的是損益 科目
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