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老師你好,我要紅沖18年的憑證,涉及到管理費用,跨年了是不是要用到以前年度損益調(diào)整這個科目

84784983| 提問時間:2020 09/22 10:59
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是的,是需要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整的;
2020 09/22 11:01
84784983
2020 09/22 11:03
18年的憑證是 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-某某項目 怎么調(diào)整呢
立紅老師
2020 09/22 11:08
同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整,負數(shù) 借,其他應(yīng)收款,正數(shù) 借,以前年度損益調(diào)整,正數(shù) 貸,利潤分配一未分配利潤,正數(shù);
84784983
2020 09/22 11:12
好,謝謝老師
立紅老師
2020 09/22 11:13
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;
84784983
2020 09/22 11:14
老師,我這個月暫估了材料 成本發(fā)票,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到下個月我收到材料 成本票專票我要怎么沖暫估呢,專票有進項稅額
立紅老師
2020 09/22 11:15
同學(xué)你好,下月初做負數(shù)分錄將原暫估沖掉,再按發(fā)票做入庫存的分錄;
84784983
2020 09/22 11:38
老師上個月暫估的工資是20萬,但是收到工資表只有18萬,是不是先把暫估的20萬沖掉,在做正確 的,還是沖18萬呢
立紅老師
2020 09/22 11:43
同學(xué)你好 將20萬都沖掉,再做18萬;余下的2萬,如果月末沒有收到發(fā)票,再做暫估;
84784983
2020 09/22 11:44
嗯 好的,謝謝
立紅老師
2020 09/22 11:50
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
84784983
2020 09/23 09:38
老師你好,請問一下公司的基本賬戶注銷了,用一般賬戶 可以嗎
立紅老師
2020 09/23 09:41
同學(xué)你好,請問一下公司的基本賬戶注銷了,用一般賬戶 可以嗎——如果一般戶沒有注銷,是可以的;
84784983
2020 09/23 09:45
公司現(xiàn)在注冊了一個基本賬戶,但是是四大銀行之一轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費用高,所以想去注冊一個一般賬戶,把基本賬戶的錢轉(zhuǎn)到一般賬戶 去,然后把基本賬戶 注銷掉,意思是公司以后就用一般賬戶,不用基本賬戶,這樣可以是吧
84784983
2020 09/23 09:45
稅務(wù)局也要去變更是吧
立紅老師
2020 09/23 10:03
同學(xué)你好 這樣是不可以的;公司是需要有基本戶的;
84784983
2020 09/23 10:09
意思是要基本戶的,就算不用也要有基本戶
立紅老師
2020 09/23 10:12
同學(xué)你好,意思是要基本戶的,就算不用也要有基本戶——是的;企業(yè)不能沒有基本戶,只有一般戶的;
84784983
2020 09/23 10:16
好的,那可以這樣嗎,先去開個一般戶,然后把之前的基本戶注銷,在去開基本戶,因為之用的基本戶有錢,如果不先開一般戶,注銷之前錢沒有地方轉(zhuǎn)
立紅老師
2020 09/23 10:26
同學(xué)你好, 那可以這樣嗎,先去開個一般戶,然后把之前的基本戶注銷,在去開基本戶,因為之用的基本戶有錢,如果不先開一般戶,注銷之前錢沒有地方轉(zhuǎn)——可以的;
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