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計提社會保險費 做的分錄是 借:管理費用-社保費 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費2265元,發(fā)放的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費又退回來了566元,會計分錄怎么寫呢?

84784953| 提問時間:2020 09/20 15:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款566貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬借管理費用,社保566。
2020 09/20 15:22
郭老師
2020 09/20 15:22
借銀行存款566貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬借管理費用,社保-566。
84784953
2020 09/20 15:23
能詳細一點嗎?
郭老師
2020 09/20 15:25
借銀行存款566貸應(yīng)付職工薪酬社會保險566 借應(yīng)付職工薪酬社會保險566借管理費用,社保-566。
84784953
2020 09/20 15:31
好的 謝謝
郭老師
2020 09/20 15:35
不用客氣的 應(yīng)該的
84784953
2020 09/21 13:25
八月十五工人每人發(fā)了一百元現(xiàn)金,怎么做分錄,應(yīng)該走什么會計分錄?
郭老師
2020 09/21 13:26
借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金
84784953
2020 09/21 13:32
借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-哪個科目?
郭老師
2020 09/21 13:34
福利費 和管理費用是一樣的
84784953
2020 09/21 13:44
就是借:管理費用-福利費 100元,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 100元, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費100,貸 :庫存現(xiàn)金 100元,是這樣做吧
郭老師
2020 09/21 13:47
你好 是的 分錄是這么做的
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