問題已解決

去年12月借管理費(fèi)用5000、貸庫存現(xiàn)金5000,12月底(摘要:重復(fù)計(jì)提管理費(fèi)用,掛錯(cuò)科目庫存現(xiàn)金)借庫存現(xiàn)金5000、貸管理費(fèi)用5000。一月初的時(shí)候借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000(接下來,該怎么做)

84785020| 提問時(shí)間:2020 09/19 18:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué) 你現(xiàn)在還需要處理什么?你之前多計(jì)提的一個(gè)5000,那么你后面的費(fèi)用把這個(gè)多計(jì)提的沖減了,那么你現(xiàn)在這個(gè)賬上就是正常的呀。
2020 09/19 18:40
84785020
2020 09/19 18:45
是正常的嗎,因?yàn)榈谝淮巫龅氖琴J庫存現(xiàn)金,第二次是實(shí)際付款,現(xiàn)在余額平不了,該怎么辦
84785020
2020 09/19 18:53
就是對往來的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)余額平不了
陳詩晗老師
2020 09/19 22:32
這里沖減分錄,直接是借庫存現(xiàn)金貸銀行存款就可以了。然后在做正確的分錄就可以了。
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