問題已解決
老師,你好。我們公司是勞務(wù)分包合同的乙方,尚未收到甲方承包方的工程款,但先開了增值稅專用發(fā)票給甲方。怎么做會計分錄?收到款項時怎么做分錄?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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速問速答你好 開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
收款沖減應(yīng)收賬款
2020 09/14 15:05
84784984
2020 09/14 15:05
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
軼塵老師
2020 09/14 15:07
人員的工資和社保結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本
84784984
2020 09/14 15:08
開票時可以借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算嗎?
軼塵老師
2020 09/14 15:08
只有施工單位采用完工百分比
84784984
2020 09/14 15:10
老師,您的意思是只有甲方承包方用完工百分比法,盡管我們作為一家建筑公司,只是作為勞務(wù)的分包方,不采用完工百分比法是嗎?
軼塵老師
2020 09/14 17:49
除非你的工期也特別長 也可以采用完工百分比法
84784984
2020 09/14 17:50
好的,謝謝老師。
軼塵老師
2020 09/14 17:52
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
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