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老師好,支付房租沒有發(fā)票,一直掛賬其他應付款怎么辦
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速問速答你好,這個要對方開發(fā)票,或者代開發(fā)票,結轉,借管理費用,貸其他應付款
2020 09/12 16:28
84784987
2020 09/12 16:28
對方不開具發(fā)票呢
莊老師
2020 09/12 16:48
你好,那只能按這樣結轉,借管理費用,貸其他應付款。所得稅匯算不讓抵稅,
84784987
2020 09/12 17:08
例如3號支出2020年房租58000、物業(yè)管理費4500,但對方說沒有發(fā)票。分錄:借其他應付5208.33 貸 銀存,,房租和物業(yè)管理的攤銷怎么作分錄
莊老師
2020 09/12 17:12
你好,從這個月3號到年末有4個月,按4個月攤,借預付賬款62500,貸銀行存款62500,每個月攤,借管理費用--租賃費58000/4,貸預付賬款58000/4,借管理費用--物業(yè)費4500/4,貸預付賬款4500/4
84784987
2020 09/12 17:18
什么時候結轉管理費用呢?一開始知道不開發(fā)票就做到管理費用,還是月末結轉到費用呢
莊老師
2020 09/12 17:29
你好,付全年的,可以先計入預付賬款,每個月末結轉到管理費用,
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