問題已解決

老師好,支付房租沒有發(fā)票,一直掛賬其他應付款怎么辦

84784987| 提問時間:2020 09/12 16:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,這個要對方開發(fā)票,或者代開發(fā)票,結轉,借管理費用,貸其他應付款
2020 09/12 16:28
84784987
2020 09/12 16:28
對方不開具發(fā)票呢
莊老師
2020 09/12 16:48
你好,那只能按這樣結轉,借管理費用,貸其他應付款。所得稅匯算不讓抵稅,
84784987
2020 09/12 17:08
例如3號支出2020年房租58000、物業(yè)管理費4500,但對方說沒有發(fā)票。分錄:借其他應付5208.33 貸 銀存,,房租和物業(yè)管理的攤銷怎么作分錄
莊老師
2020 09/12 17:12
你好,從這個月3號到年末有4個月,按4個月攤,借預付賬款62500,貸銀行存款62500,每個月攤,借管理費用--租賃費58000/4,貸預付賬款58000/4,借管理費用--物業(yè)費4500/4,貸預付賬款4500/4
84784987
2020 09/12 17:18
什么時候結轉管理費用呢?一開始知道不開發(fā)票就做到管理費用,還是月末結轉到費用呢
莊老師
2020 09/12 17:29
你好,付全年的,可以先計入預付賬款,每個月末結轉到管理費用,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~