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為什么兩個(gè)表里的數(shù)據(jù)不一樣呢?

84785036| 提問時(shí)間:2020 09/11 17:04
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李李老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,這第一個(gè)表上下兩塊的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是一致,上面顯示的進(jìn)項(xiàng)稅額是32842.82,和下面是一致的 另外第二張表中的記賬憑證是按照右面的增值稅相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行記賬的,是一致的
2020 09/11 17:09
84785036
2020 09/11 17:42
您看這兩個(gè)表一樣嗎
84785036
2020 09/11 17:42
那個(gè)負(fù)數(shù)是什么
李李老師
2020 09/11 17:48
您好,是期初貸方余額是負(fù)數(shù),相當(dāng)月是借方的余額,代表之前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
84785036
2020 09/11 17:51
請問這個(gè)分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做呢?
李李老師
2020 09/12 11:30
您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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