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老師,你好,請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的退稅匯總計(jì)算的納稅表不得抵扣累加怎么計(jì)算。還有期末留底稅額是指增值稅申報(bào)表的本期留底稅額還是本年累計(jì)留底稅額

84785016| 提問時間:2020 09/08 20:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,就是當(dāng)期的退稅差 是當(dāng)期留底稅額
2020 09/08 20:31
84785016
2020 09/08 20:34
請問這一項(xiàng)就是填寫當(dāng)期留底的稅額那
暖暖老師
2020 09/08 20:36
是增值稅申報(bào)表主表當(dāng)期留底稅額,你這是離線版申報(bào)的版本
84785016
2020 09/08 20:37
是啊。離線版的納稅表不得抵扣累加怎么計(jì)算
暖暖老師
2020 09/08 20:42
你本月不能退稅部分的差額,
84785016
2020 09/09 11:08
老師,我想問一下如果實(shí)際操作是先申報(bào)增值稅,然后再去申報(bào)退稅嗎
暖暖老師
2020 09/09 11:10
是的,先申報(bào)增值稅再申報(bào)退稅的
84785016
2020 09/09 11:16
那我想問一下17欄應(yīng)抵扣稅額合計(jì)需要減去15欄免、抵、退應(yīng)退稅額
84785016
2020 09/09 11:16
那我想問一下為什么17欄應(yīng)抵扣稅額合計(jì)需要減去15欄免、抵、退應(yīng)退稅額
暖暖老師
2020 09/09 11:17
這個不是特別的清楚
84785016
2020 09/09 11:57
好的,謝謝老師
暖暖老師
2020 09/09 11:58
祝你工作開心愉快
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