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問題已解決
請(qǐng)問本月1日認(rèn)證勾選上個(gè)月的發(fā)票時(shí),做的是分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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速問速答借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 09/01 08:51
84784993
2020 09/01 09:02
哦哦,那我憑證附件是放上勾選發(fā)票清單和發(fā)票的抵扣聯(lián)嗎?
maize老師
2020 09/01 09:07
不是,勾選發(fā)票清單和發(fā)票的抵扣聯(lián) 是單獨(dú)保存的,不放憑證后面,你可以直接放勾選發(fā)票清單 ,你打印2份一份和抵扣聯(lián)裝訂,一份放憑證后面
84784993
2020 09/01 09:11
好的,謝謝?。?/div>
maize老師
2020 09/01 09:16
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 496
- "這個(gè)月不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng): 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 下個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),去平臺(tái)上先勾選認(rèn)證發(fā)票,然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1014
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