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老師其他應付款期末根據(jù)什么填列

84785017| 提問時間:2020 08/29 22:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
其他應付款貸方明細余額加其他應收款貸方明細余額
2020 08/29 22:19
84785017
2020 08/29 22:21
“其他應收款”項目,應根據(jù)“應收利息”、“應收股利”、“其他應收款”的期末余額相加再減去對應的“壞賬準備”的期末余額填列。
84785017
2020 08/29 22:22
其他應付款不根據(jù)應付股利,應付利息和其他應付款余額加總填列嗎
郭老師
2020 08/29 22:26
答:資產(chǎn)負債表其他應付款應款填寫如下: 按明細賬其他應收款科目的借方余額再加上其他應付款科目的借方余額 資產(chǎn)負債表里的其他應付款,最簡單的方法是直接用其他應付款的科目余額填列. 如果明細科目余額明細里有借方余額的,直接轉(zhuǎn)入其他應收款里填列,而其他應收款里的貸方余額也要加入其他應付款余額里; 如果你用發(fā)生額來算: 期末余額=上期貸方余額+本期應付發(fā)生額-本期已付金額
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