問題已解決
老師,我們賬上的未交增值稅是77139.69元,實際的未交增值稅應(yīng)該是59959.42元,17180.27的進項差額是因為當時認證抵扣掉了,但是后來找不到發(fā)票了,對方也無法提供發(fā)票復(fù)印件,所以沒有入賬,那我現(xiàn)在要怎么調(diào)整把賬上的和實際的未交增值稅對上呢
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速問速答你這個找不到發(fā)票,申報表附表2 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出才可以,也沒有復(fù)印件話
2020 08/25 17:12
84784999
2020 08/25 17:36
是填在申報表附表2第23欄嗎?其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形?
maize老師
2020 08/25 17:45
是的,是的,是的,是的
84784999
2020 08/25 18:25
好的,謝謝老師
maize老師
2020 08/25 18:27
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784999
2020 08/25 18:29
好的,那到時調(diào)整了我的分錄怎么做借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
maize老師
2020 08/25 18:31
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
maize老師
2020 08/25 18:32
忽略上面回復(fù)有誤這個,借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,
maize老師
2020 08/25 18:33
你這個賬上不需要做,你這個之前賬上沒有做進項稅額,后面也不需要做轉(zhuǎn)出,這個最后回復(fù)為準,忽略2條分錄回復(fù)
84784999
2020 08/26 16:10
那這樣我賬上的未交增值稅貸方余額有17180.27,然后我們留抵稅額有66160.39,這樣我們實際不需要交增值稅的,那這個貸方余額怎么處理?
maize老師
2020 08/26 16:23
留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
84784999
2020 08/26 16:30
這個進項,銷項是每個月月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎
maize老師
2020 08/26 16:34
這個最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)學(xué)員反饋不按月后面對不上,還需要一期一期找原因
84784999
2020 08/26 16:38
好的,那我把之前月份的都補結(jié)轉(zhuǎn)一下吧,這樣方便核對
maize老師
2020 08/26 16:46
是的,這樣后續(xù)好核對免得不得還需要一個月一個查
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