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直接銷售外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票含稅價款50w,為什么也要交增值稅銷項(xiàng)稅額?不是已稅了嘛?

84784986| 提問時間:2020 08/21 11:33
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,直接銷售外購已稅煙絲,——外購時支付的增值稅是可以做進(jìn)項(xiàng)在銷項(xiàng)中的抵扣的;
2020 08/21 11:35
84784986
2020 08/21 11:36
在消費(fèi)稅中也可以抵扣是嗎?
84784986
2020 08/21 11:39
這一題是直接算在銷項(xiàng)稅額中了,你說的是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅,但是這個題的答案,是跟銷項(xiàng)稅算一起了???
84784986
2020 08/21 11:40
算消費(fèi)稅的時候,扣除了生產(chǎn)領(lǐng)用的外購已稅煙絲
立紅老師
2020 08/21 11:42
你好,就是需要計算銷項(xiàng);然后購入時的進(jìn)項(xiàng)再在銷項(xiàng)中抵扣;不是說購入時支付了增值稅,銷售時就不需要計算銷項(xiàng)了;
84784986
2020 08/21 11:48
計算消費(fèi)稅的時候、可以扣除外購已稅煙絲的消費(fèi)稅
立紅老師
2020 08/21 12:27
你好,計算消費(fèi)稅的時候、可以扣除外購已稅煙絲的消費(fèi)稅——是可以的;
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