問(wèn)題已解決

老師 員工的過(guò)路費(fèi)發(fā)票,我給他認(rèn)證到7月的稅款所屬期了,但是我八月份才把這款報(bào)銷轉(zhuǎn)賬給員工,那我在做7月份賬的時(shí)候,怎么做賬 要不要設(shè)置其他應(yīng)付款 分錄怎么做

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/14 11:49
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
借:管理費(fèi)用—交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款 8月份 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020 08/14 11:50
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