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6月份已經(jīng)支付了水費(fèi)2000元,但沒開發(fā)票,按報(bào)銷單已入帳做分錄:借制造費(fèi)用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費(fèi)是1940元,稅金是60元,,請(qǐng)問7月份如何入帳呢?6月的制造費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)余額是0,多計(jì)入制造費(fèi)用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫存商品上了,請(qǐng)問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?

84785039| 提問時(shí)間:2020 08/11 09:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
把之前的制造費(fèi)用紅沖了,然后按照發(fā)票來重新做
2020 08/11 09:24
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