問題已解決

請(qǐng)問旅游業(yè)加計(jì)扣除是10%嗎?填了表四,還要填表二,怎么填表二

84784948| 提問時(shí)間:2020 08/09 18:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。你如果享受加計(jì)扣除,就表示 你沒有選擇差額計(jì)稅,才可抵扣進(jìn)項(xiàng),那你附表三是不填寫的喲
2020 08/09 19:26
84784948
2020 08/09 19:46
不填表三。表二聽說要填寫
陳詩晗老師
2020 08/09 19:48
表二是不要填寫的,附表四,主表填寫就是了
84784948
2020 08/09 19:48
還有要填加計(jì)扣除聲明,那個(gè)金額要怎么填
陳詩晗老師
2020 08/09 19:48
這里按你當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的銷售額填寫,就是之前申報(bào)的銷售額
84784948
2020 08/09 19:54
老師,本月銷售19萬,合計(jì)27萬,是不是這樣
84784948
2020 08/09 19:58
知道了,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 08/09 20:21
好的, 問題解決了就行。
84784948
2020 08/09 20:23
老師,請(qǐng)問加計(jì)扣除計(jì)提的稅額,本期實(shí)際遞減額怎么填
陳詩晗老師
2020 08/09 20:40
你這附表四填寫,主表正常是會(huì)自動(dòng) 生成加計(jì)扣除的金額的,你看一下是否生成了,如果沒有,你手動(dòng)填寫在加計(jì)扣除欄
84784948
2020 08/09 20:57
不能自動(dòng)生成
陳詩晗老師
2020 08/09 21:06
你填寫附表四后,應(yīng)該直接反應(yīng)在本期應(yīng)補(bǔ)退里面的,你看 一下呢
陳詩晗老師
2020 08/09 21:07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)中的“二、加計(jì)抵減情況”相關(guān)列次填報(bào),本期實(shí)際抵減額最終會(huì)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映,第19欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”;第19欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。
84784948
2020 08/10 11:07
請(qǐng)問老師、加計(jì)扣除金額怎么做分錄
陳詩晗老師
2020 08/10 11:53
借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~加計(jì)扣除 貸,其他收益
84784948
2020 08/10 12:37
謝謝老師
陳詩晗老師
2020 08/10 12:55
不客氣,祝你工作愉快
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