問題已解決
上月收到進項發(fā)票把進項稅計入待認證,這個月在平臺上勾選抵扣銷項,請問待認證進項稅是轉(zhuǎn)入待抵扣再轉(zhuǎn)入進項稅額,還是直接轉(zhuǎn)到進項稅額中
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速問速答你好,是直接轉(zhuǎn)入進項稅額
2020 08/05 16:02
84785025
2020 08/05 16:06
請問我這個表里面的待認證和待抵扣還需要轉(zhuǎn)到進項去嗎
立紅老師
2020 08/05 16:16
你好,待抵扣和待認證在勾選 抵扣后都是要轉(zhuǎn)入進項稅額的
84785025
2020 08/05 16:24
如果7月份銷項減去進項之后還有留抵稅額,進項稅還要不要結(jié)轉(zhuǎn)?還是直接就放在進項稅這個科目上?還是要轉(zhuǎn)到哪里去
立紅老師
2020 08/05 16:29
你好,比如銷項是100;進項是120;是按銷項稅額轉(zhuǎn)
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項100
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項100
沒有抵完的20留在進項稅額明細
84785025
2020 08/05 16:45
進項稅20要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方?我就是糾結(jié)這里
立紅老師
2020 08/05 16:49
你好,進項稅20要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方?——不 需要轉(zhuǎn)
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