問(wèn)題已解決

老師去年11月份的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在入賬,怎么做賬

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/05 11:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款等 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整, 借未分配利潤(rùn)貸,以前年度損益調(diào)整
2020 08/05 11:07
84785019
2020 08/05 11:08
專票也是這樣做嗎?
玲老師
2020 08/05 11:13
專用發(fā)票在借方增加一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,其他不變
84785019
2020 08/05 12:51
老師,不是本人公司員工可以報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)的材料款嗎?對(duì)公付的
玲老師
2020 08/05 12:53
您好,是真實(shí)的業(yè)務(wù),可以
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