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實(shí)務(wù)
問題已解決
沖會(huì)多計(jì)提的印花稅,可以直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅0.04貸:稅金及附加-印花稅0.04這樣可以嗎?
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速問速答你好
分錄可以這么做的
2020 08/04 15:25
84784988
2020 08/04 15:29
因?yàn)椴幌矚g紅字這樣好看,只要不錯(cuò)就行
郭老師
2020 08/04 15:29
你好
可以的
如果軟件做賬借稅金及附加負(fù)數(shù)
84784988
2020 08/04 15:51
比如6月計(jì)提印花稅89(多計(jì)提了9),但7月實(shí)繳6月份的印花稅80,卻沒有多交!
郭老師
2020 08/04 15:53
借稅金及附加-9借應(yīng)交稅費(fèi)9
84784988
2020 08/04 15:56
7月做賬時(shí)把多計(jì)提的沖回,稅金及附加時(shí)余額上面顯示-9,計(jì)提7印花稅99,借:稅金及附加-印花稅99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅99,軟件上的稅金及附加-印花稅余額為90,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅余額為99這怎么回事?
84784988
2020 08/04 16:01
財(cái)務(wù)軟件,沖會(huì)6月份多計(jì)提的印花稅借:稅金及附加-印花稅-9借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅9這樣余額就對(duì)吧?
84784988
2020 08/04 16:04
那要是這樣的話:余額是相等但下月繳納印花稅時(shí),實(shí)交金額和賬上余額就對(duì)不上了??!余額顯示90,可實(shí)交金額為99,怎么辦?
郭老師
2020 08/04 16:09
你把稅金及附加放到借方負(fù)數(shù)
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784988
2020 08/04 16:28
不用先轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),等計(jì)提過本月的印花稅后月末再一并轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),對(duì)嗎?
郭老師
2020 08/04 16:36
是的
月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)的
84784988
2020 08/04 16:37
本月賬做完之后,如果檢查無(wú)誤,就直接點(diǎn)擊“過賬”,它會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?
郭老師
2020 08/04 16:38
你好
是的
自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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