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老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過10萬,只有銷項,沒有進項,需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫?借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 貸:應交稅費_未交增值稅

84785025| 提問時間:2020 08/04 11:15
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 二、交稅時的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020 08/04 11:17
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