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你好,1,稅負率=(應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入)*100%。那就是說應(yīng)交增值稅=(稅負率*不含稅銷售收入)/100% 2,應(yīng)交的增值稅=當(dāng)期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 請問老師:我們7月開票金額:255457 繳納的增值稅是3000.8元,我們主辦會計跟我說,我們公司稅負是0.48,為什么按這個來算,稅負只有1.33%的?是哪里不一樣嗎

84785028| 提問時間:2020 08/04 09:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是不是看的是累計,看的是1-7月,你加下之前實際交,對應(yīng)合計不含稅銷售額多少,
2020 08/04 09:54
84785028
2020 08/04 10:08
老師,我已合算本年度累計的。你看看是不是也沒有主辦會計說的那個稅負0.48
maize老師
2020 08/04 10:18
你不含稅銷售額,和你這個應(yīng)交稅費都對應(yīng)你申報表上面嗎,是對應(yīng)那需要問下對方,
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