問題已解決

你好,1,稅負(fù)率=(應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入)*100%。那就是說應(yīng)交增值稅=(稅負(fù)率*不含稅銷售收入)/100% 2,應(yīng)交的增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 請問老師:我們7月開票金額:255457 繳納的增值稅是3000.8元,我們主辦會計跟我說,我們公司稅負(fù)是0.48,為什么按這個來算,稅負(fù)只有1.33%的?是哪里不一樣嗎

84785028| 提問時間:2020 08/04 09:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是不是看的是累計,看的是1-7月,你加下之前實(shí)際交,對應(yīng)合計不含稅銷售額多少,
2020 08/04 09:54
84785028
2020 08/04 10:08
老師,我已合算本年度累計的。你看看是不是也沒有主辦會計說的那個稅負(fù)0.48
maize老師
2020 08/04 10:18
你不含稅銷售額,和你這個應(yīng)交稅費(fèi)都對應(yīng)你申報表上面嗎,是對應(yīng)那需要問下對方,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~