問題已解決

您好,請(qǐng)問以前年度多計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)累計(jì)掛賬如何處理

84785037| 提問時(shí)間:2020 08/03 17:53
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,要調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,
2020 08/03 17:55
84785037
2020 08/03 18:00
好的,謝謝是虧損的,不用補(bǔ)企業(yè)所得稅那個(gè)分錄把
莊老師
2020 08/03 18:00
你好,是的,是這樣處理的,
84785037
2020 08/04 15:24
填寫申報(bào)表利潤表的時(shí)候要調(diào)整嗎,
莊老師
2020 08/04 15:56
你好,填寫申報(bào)表利潤表的時(shí)候不用調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄調(diào)整,
84785037
2020 08/04 16:01
好的謝謝
莊老師
2020 08/04 16:03
應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)快樂
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