問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在對(duì)方開了紅字后才操作?還是在我給對(duì)方開了紅字信息表的這月操作?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/03 16:00
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你方開具紅字信息表就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020 08/03 16:01
84785016
2020 08/04 09:34
你好,我是7月份開了紅字信息表給對(duì)方的。對(duì)方是8月份才開紅字發(fā)票給我。 目前我正準(zhǔn)備申報(bào)7月份的增值稅申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填入7月份增值稅申報(bào)表嗎?
佟老師
2020 08/04 10:27
是的,您的理解正確,需要填寫在7月申報(bào)表中
84785016
2020 08/04 10:31
老師,可是有的老師說(shuō)是以開出紅字發(fā)票為準(zhǔn),意思對(duì)方是8月份才開的紅字,應(yīng)該在申報(bào)8月份時(shí)才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我有點(diǎn)懵
佟老師
2020 08/04 11:24
參考《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))的規(guī)定,購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》)以下簡(jiǎn)稱《信息表》),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
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