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初建賬期初數(shù)不平衡怎么調(diào)

84785017| 提問時間:2020 08/03 13:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,需要有正確的期初數(shù),而且數(shù)據(jù)的平衡的才可以建賬的
2020 08/03 13:11
84785017
2020 08/03 13:15
庫存商品是687967.77
84785017
2020 08/03 13:16
應(yīng)該怎么調(diào)呢
鄒老師
2020 08/03 13:22
你好,需要知道與庫存商品對應(yīng)的科目是什么,才知道該如何調(diào)整的
84785017
2020 08/03 13:23
服裝,襪子,其他,但應(yīng)付的已經(jīng)算了
鄒老師
2020 08/03 13:24
你好,需要知道與庫存商品對應(yīng)的科目(比如應(yīng)付賬款,銀行存款)是什么,才知道該如何調(diào)整的 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785017
2020 08/03 13:27
銀行沒有存款
84785017
2020 08/03 13:28
但有一個應(yīng)收賬款276486.55
鄒老師
2020 08/03 13:29
你好,需要知道與庫存商品對應(yīng)的科目(比如應(yīng)付賬款,銀行存款)是什么,才知道該如何調(diào)整的 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎) 不平需要去找原因才是的,你描述的都不是導(dǎo)致庫存不平的原因
84785017
2020 08/03 13:32
我不知道什么原因不平啊,我是期初數(shù)就庫存商品,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款
鄒老師
2020 08/03 13:36
你好,你錄入期初數(shù),應(yīng)當(dāng)保證期初數(shù)的資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 勾稽關(guān)系 建賬之前這些數(shù)據(jù)就是平衡的,而不是建賬了之后,不平了再去找原因的
84785017
2020 08/03 13:37
老師,這個我知道,我是剛剛接手的,之前的沒有建賬,所以我現(xiàn)在都不知道怎么弄
鄒老師
2020 08/03 13:52
你好,之前的沒有建賬,這個就沒有準(zhǔn)確的期初數(shù) 應(yīng)當(dāng)根據(jù)之前業(yè)務(wù)發(fā)生情況把之前分錄補(bǔ)上才是 而不是現(xiàn)在通過錄入期初數(shù)中途建賬的
84785017
2020 08/03 13:54
如果要中途建賬呢,是沒有辦法弄嗎
84785017
2020 08/03 13:54
因?yàn)樗?月有投資款進(jìn)來,所以才要建賬
鄒老師
2020 08/03 13:58
你好,如果要中途建賬,就需要有準(zhǔn)確的期初數(shù),而且期初數(shù)符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 這個勾稽關(guān)系才可以的
84785017
2020 08/03 14:01
現(xiàn)在我是資產(chǎn)比負(fù)債加所有者權(quán)益多
84785017
2020 08/03 14:01
我是否可以把差額填在本年利潤里面呢
鄒老師
2020 08/03 14:02
你好,不能隨意把差額計(jì)入本年利潤里面的,需要查明差額的原因,才知道差額具體該計(jì)入哪個地方的
84785017
2020 08/03 14:05
問題是現(xiàn)在就是庫存商品是60多萬,而我的外債是40多萬呀
鄒老師
2020 08/03 14:07
你好,庫存商品因?yàn)橘J方可能與應(yīng)付賬款對應(yīng),也可能與預(yù)付賬款科目對應(yīng),或者與銀行存款對應(yīng) 有差額了,就需要去查明具體原因,才知道該如何調(diào)整的 ,而不能就隨意計(jì)入本年利潤里面的
84785017
2020 08/03 14:09
我們沒有預(yù)付賬款,怎么和銀行存款對應(yīng)呢
84785017
2020 08/03 14:11
如果是我們用銷售收入去支付銷售成本呢
鄒老師
2020 08/03 14:14
你好,我們沒有預(yù)付賬款,那你單位購進(jìn)庫存商品的款項(xiàng)到底是支付了還是沒有支付呢? 如果支付了就是與銀行存款對應(yīng),沒有支付就是與應(yīng)付賬款對應(yīng) 用銷售收入去支付銷售成本,這個是什么意思?用實(shí)現(xiàn)的收入去購買貨物嗎?
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