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公司扣員工工資,應(yīng)怎么會計處理呢
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速問速答直接減少公司當(dāng)月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)。
2020 08/03 11:21
84785006
2020 08/03 11:22
那計提工資時就多了呀
江老師
2020 08/03 11:26
計提工資多了,就是沖銷多計提的工資
扣員工的工資,本身就是減少了應(yīng)發(fā)工資的數(shù)據(jù)
84785006
2020 08/03 11:32
那發(fā)放的時候,多計提的要怎么做呢
江老師
2020 08/03 11:34
發(fā)放時按實際的發(fā)放數(shù)據(jù)進(jìn)行做分錄。同時沖銷原計提工資的數(shù)據(jù),再按實際發(fā)放的工資,重新計提,也就是沖銷多計提的工資數(shù)據(jù)
84785006
2020 08/03 11:41
是這樣列分錄嗎
江老師
2020 08/03 11:45
就按你的思路處理。
一、計提時按8000元計提工資,分錄是:
借:管理費用——工資8000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資8000
二、發(fā)放時按8000元發(fā)放工資,分錄是:
借:應(yīng)付職工薪酬——工資8000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅90
貸:銀行存款7910
三、繳納個人所得稅時的分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅90
貸:銀行存款90
四、假定這個人扣工資3000元,只發(fā)放5000元,分錄是:
借:應(yīng)付職工薪酬——工資5000
貸:銀行存款5000
五、現(xiàn)在多計提應(yīng)付職工薪酬3000元,沖銷的分錄是:
1、借:管理費用——工資-8000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資-8000
2、借:管理費用——工資5000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資5000
84785006
2020 08/03 11:53
沖銷的這筆計提工資是要用紅字沖銷嗎
江老師
2020 08/03 11:53
你看我寫的分錄是負(fù)數(shù),就是紅字沖銷了,用紅筆寫分錄8000元
84785006
2020 08/03 12:08
報表平不了,還差8024
江老師
2020 08/03 12:09
報表平不了,可能是報表公式的問題,直接找具體的哪個數(shù)據(jù)沒有在報表中列示
84785006
2020 08/03 12:11
怎么找具體數(shù)據(jù)呢
江老師
2020 08/03 12:11
根據(jù)會計一級科目科目余額表,進(jìn)行編制財務(wù)報表
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