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老師,別的個體戶貸款,用的我們的名義簽了了一個購銷合同,然后這筆貸款就轉到了我們的賬上,現(xiàn)在我又轉給個體戶這個怎么做賬啊

84784989| 提問時間:2020 07/30 15:24
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劉詩
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好!我們賬面掛其他應付款就行了,過下。
2020 07/30 15:24
84784989
2020 07/30 15:26
好的 謝謝您 那不用理這個購銷合同哈
劉詩
2020 07/30 15:27
你好!這個本來就是虛構的,要按準則或者規(guī)則啥的來說,其實是有問題的,虛構業(yè)務,幫對方做貸款。但是實務中都這么做的。
84784989
2020 07/30 15:28
我就怕有影響呢
劉詩
2020 07/30 15:29
你好!這個我真的不敢說沒風險,畢竟的確是做了份假合同,不過實務中真的很多企業(yè)都這么干的,應該沒啥大問題。
84784989
2020 07/30 15:33
好的 謝謝老師 之前我們貸款轉到別的公司 也做了假合同 掛的預付款沒問題吧?
劉詩
2020 07/30 15:35
哈哈哈,就說哈,實務中都這么干的,你也做過,沒事,都是往來過下,沒多大問題。
84784989
2020 07/30 15:37
老師 這筆掛帳有點難消化 可以怎么消化呢
84784989
2020 07/30 15:38
我掛的預付款其實已經(jīng)用現(xiàn)金還給另外一個人了 這邊的假賬還不知道怎么消化
劉詩
2020 07/30 15:38
你好,你把貸款轉給對方的時候,是借:預付 貸:銀行存款,那對方?jīng)]把錢給我們?
84784989
2020 07/30 15:40
對 沒給 是這么做賬的 然后從別人賬上取現(xiàn)又轉到第三方了
84784989
2020 07/30 15:41
然后我的賬上就一直有一個預付款
劉詩
2020 07/30 15:42
你好!那我們取現(xiàn)把錢給第三方的時候,也沒有做賬對吧?那么賬面應該有個應付,實際上已經(jīng)支付了對吧?所以應當把預付-過貸款的單位 和 應付-第三方對沖掉。
84784989
2020 07/30 15:44
我懂您的意思了 謝謝您
劉詩
2020 07/30 15:45
好的,很高興能夠幫你解決問題。
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