問(wèn)題已解決

車當(dāng)時(shí)買的是70700,現(xiàn)在還有49048沒(méi)有折舊,賣了50000,老師,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?謝謝

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/30 12:04
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,購(gòu)入時(shí)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了么? 借,固定資產(chǎn)清理49048 借,累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn)70700 借,銀行存款50000 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng) 最后將固定資產(chǎn)清理差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益
2020 07/30 12:06
84784975
2020 07/30 12:07
謝謝 老師
84784975
2020 07/30 12:07
做了抵扣要轉(zhuǎn)出對(duì)吧
立紅老師
2020 07/30 12:08
你好,抵扣不是需要做轉(zhuǎn)出,抵扣是按13%交稅,算銷項(xiàng);沒(méi)有抵扣,是依3%減按2%交稅
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