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老師您好,甲公司與A個(gè)人合作經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目,A與甲分別出資50萬用于經(jīng)營(并不成立新的公司)。A將50萬付到甲公司指定賬戶,甲公司將50萬也付到該賬戶?問:甲公司收到A的款該怎么做帳?后期經(jīng)營成本該怎么做帳?后期分紅改怎么做帳?

84785011| 提問時(shí)間:2020 07/28 19:58
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,甲公司收到A的款項(xiàng),借:銀行存款,貸;其他應(yīng)付款。后期經(jīng)營成本,可以按這個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)核算,分紅的話,可以按支付利息處理。
2020 07/28 20:38
84785011
2020 07/28 20:46
老師,1.收到A的款,借:銀 貸_其他應(yīng)付款 2.用該款買設(shè)備 借:固資 貸:其他應(yīng)付 ,支付該項(xiàng)目員工工資 借:其他應(yīng)付 貸: 銀 3.分紅,不會(huì)。 老師科目是這樣寫嗎?請(qǐng)幫忙寫一下各環(huán)節(jié)分錄
王雁鳴老師
2020 07/28 20:51
您好,1、收到A的款,借,銀行存款, 貸,其他應(yīng)付款,2、用該款買設(shè)備,借,固定資產(chǎn)-XX項(xiàng)目, 貸,銀行存款 ,支付該項(xiàng)目員工工資,借,勞務(wù)成本-XX項(xiàng)目,貸,銀行存款, 3,分紅,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-XX項(xiàng)目,貸:銀行存款。
84785011
2020 07/28 20:55
老師,其他應(yīng)付款科目: 一直掛賬 欠A50萬
王雁鳴老師
2020 07/28 20:56
您好,是的,您理解正確。
84785011
2020 07/28 20:57
老師,項(xiàng)目結(jié)束,其他應(yīng)付該怎么平賬呢?
王雁鳴老師
2020 07/28 20:58
您好,項(xiàng)目結(jié)束,建議歸還此款給A來平賬,否則,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理。
84785011
2020 07/28 21:03
老師,該項(xiàng)目的員工工資是按勞務(wù)成本計(jì)征個(gè)稅還是按勞動(dòng)合同工資計(jì)征個(gè)稅(此項(xiàng)目合作預(yù)計(jì)1-2年)
王雁鳴老師
2020 07/28 21:05
您好,按工資薪酬計(jì)征個(gè)稅就行。
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