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如何根據(jù)發(fā)票進行計算印花稅,稅率是萬分之三,我是將銷項金額(含稅)+進項金額(含稅),再乘以萬分之三,但是算出來的數(shù)跟實際繳納稅款不一樣,金額是對的。

84784997| 提問時間:2020 07/27 14:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 如果你們是有購進和銷售合同的話 那么印花稅=銷項金額(含稅)+進項金額(含稅)合計*萬分之五來計算的。 你實繳金額申報的時候 是以含稅還是不含稅來報的
2020 07/27 14:57
84784997
2020 07/27 15:01
不含稅的,萬分之五不對
meizi老師
2020 07/27 15:02
你好 你們有合同嗎 購銷都有合同嗎。 如果有合同的話 有注明是含稅金額。 那么你們申報就不對 就要按含稅金額 而不是按不含稅金額來交納的
84784997
2020 07/27 15:04
不能按照開票的金額嗎
meizi老師
2020 07/27 15:07
你好 你有合同 就要按合同金額來報印花稅的 不能按開票金額
84784997
2020 07/27 15:09
如果沒有合同呢
meizi老師
2020 07/27 15:11
你好沒有合同的話 要看當?shù)囟悇?wù)局的口徑 一般是按不含稅 有的地方是要求按含稅。 以當?shù)乜趶揭鬄闇?/div>
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