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進(jìn)項發(fā)票開過來內(nèi)賬怎么處理

84784951| 提問時間:2020 07/25 17:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 你價稅合計做的嗎
2020 07/25 17:05
84784951
2020 07/25 17:07
沒有,我當(dāng)時做的是借應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金 借原材料貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票開過來了怎么處理
郭老師
2020 07/25 17:08
借應(yīng)付賬款貸原材料 借原材料進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
84784951
2020 07/25 17:20
老師,是這樣嗎?
郭老師
2020 07/25 17:22
開的普票的可以這么做的
84784951
2020 07/25 17:22
開的專票
郭老師
2020 07/25 17:24
那你的內(nèi)賬價稅合計做賬嗎
84784951
2020 07/25 17:25
沒做過,我不懂
郭老師
2020 07/25 17:30
借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料,進(jìn)項貸應(yīng)付
84784951
2020 07/26 09:22
老師這樣對了嗎?
郭老師
2020 07/26 09:23
你的增值稅都做了管理費用嗎 不管進(jìn)項還是銷項
84784951
2020 07/26 09:25
增值稅要做哪一塊?
郭老師
2020 07/26 09:30
進(jìn)項 你沒有看懂這個? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
84784951
2020 07/26 09:32
這樣對不?
郭老師
2020 07/26 09:41
可以 但是進(jìn)項應(yīng)該是三級科目
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