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我們是酒店,老板請客戶在自家酒店用餐,怎么入賬,如果是業(yè)務(wù)招待費(fèi),按照成本還是售價(jià)入賬

84785027| 提問時(shí)間:2020 07/24 17:48
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借,管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)稅銷項(xiàng)
2020 07/24 17:51
84785027
2020 07/24 17:52
視同銷售
立紅老師
2020 07/24 17:53
你好,這個(gè)是屬于視同銷售的。
84785027
2020 07/24 17:54
我在網(wǎng)上看說不按照視同銷售啊,糊涂了
立紅老師
2020 07/24 17:56
你好,這個(gè)是屬于營改增后,服務(wù)業(yè)的視同銷售的,是需要計(jì)算銷項(xiàng)的,
84785027
2020 07/24 17:59
餐飲業(yè),疫情期間免增值稅,是不是不用提現(xiàn)稅,我們還是小規(guī)模
立紅老師
2020 07/24 21:08
你好,是的,如果是免稅的,不需要體現(xiàn)增值稅
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