問題已解決

老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人,按差額征稅。他是以差額后的銷售額作為計(jì)稅依據(jù)的,這個(gè)差額后的銷售額指的是公司除開派遣員工工資和社保那本分我們實(shí)際收益的金額嗎?

84785021| 提問時(shí)間:2020 07/21 13:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,是的,就是你們的服務(wù)收入
2020 07/21 13:46
84785021
2020 07/21 13:49
就是如果本季服務(wù)收入打不到30萬(wàn),也是可以享受優(yōu)惠增值稅政策的哈
樸老師
2020 07/21 13:58
是的,這個(gè)也是享受的
84785021
2020 07/21 14:00
老師,今年社保單位這塊免交,對(duì)方支付的時(shí)候是全額支付的,那我們多收到的這部分社保應(yīng)該怎么處理
樸老師
2020 07/21 14:03
你好,算你們的利潤(rùn)就可以了
84785021
2020 07/21 14:05
作為營(yíng)業(yè)外收入嗎?可以退回去嗎?
樸老師
2020 07/21 14:11
你可以作為你的收入,因?yàn)槟汩_出去的發(fā)票是全額的,然后你的成本不是
84785021
2020 07/21 14:19
這樣會(huì)沒成本是嗎?那應(yīng)該怎么處理哦
84785021
2020 07/21 14:23
老師,我們是差額開票,收入是除開社保和工資的,但是現(xiàn)在的問題是,單位這部分社保不交,我們就多了這部分錢,這部分錢怎么處理
樸老師
2020 07/21 14:35
你的成本就是你交的社保
樸老師
2020 07/21 14:35
多的錢對(duì)方不要那就是你們的收入了
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