問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我家是一般納稅人,收到房租的票怎么做賬

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/21 09:16
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
借:管理費(fèi)用-租金 95238.1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4761.9 貸:其他應(yīng)付款 100000
2020 07/21 09:18
84784957
2020 07/21 09:22
想按月攤銷
王老師1
2020 07/21 09:26
7月支付時(shí), 借:預(yù)付賬款 95238.1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4761.9 貸:銀行存款 100000 8月開(kāi)始攤銷,直至2021.1入賬如下 借:管理費(fèi)用-租金 15873.02 貸:預(yù)付賬款 15873.02
84784957
2020 07/21 09:35
之前用待攤費(fèi)用這個(gè)科目,那應(yīng)該怎么做
王老師1
2020 07/21 09:45
把預(yù)付賬款科目替換成待攤費(fèi)用就行 7月支付時(shí), 借:待攤費(fèi)用 95238.1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4761.9 貸:銀行存款 100000 8月開(kāi)始攤銷,直至2021.1入賬如下 借:管理費(fèi)用-租金 15873.02 貸:待攤費(fèi)用 15873.02
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