問題已解決
老師,已經(jīng)跨月抵扣的進項增值稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有錯誤怎么操作?
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速問速答購買方開紅字信息表,然后給銷售方開負數(shù)發(fā)票,購買方進項轉(zhuǎn)出就可以。
2020 07/20 14:23
84785016
2020 07/20 14:24
我們需要補稅嗎?進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
郭老師
2020 07/20 14:24
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2020 07/20 14:24
他給你開了正數(shù)發(fā)票,你一樣可以勾選底貨。
84785016
2020 07/20 14:25
嗯,老師那我需要補稅嗎
郭老師
2020 07/20 14:25
他給你開了正數(shù)發(fā)票嗎?開不開啦。
84785016
2020 07/20 14:26
需要沖紅后,再來藍票
84785016
2020 07/20 14:27
現(xiàn)在還沒開呢
郭老師
2020 07/20 14:28
這個月開的不是嘛,這個月開的,你下個月報個稅,只要這個月底發(fā)票到了就行。
84785016
2020 07/20 14:29
這張發(fā)票是5月份開的,并且已經(jīng)抵扣
郭老師
2020 07/20 14:29
你好,你幾月份開的紅字信息表。
84785016
2020 07/20 14:30
還沒開呢
郭老師
2020 07/20 14:30
那就是先不轉(zhuǎn)出
開了紅字信息表,你讓他開了負數(shù)發(fā)票,接著開過來正數(shù)發(fā)票不就可以啦,也不需要多交稅不是嗎?
84785016
2020 07/20 14:31
你的意思是把這張新開的正確的發(fā)票復到這張憑證后邊就可以嗎發(fā)票
84785016
2020 07/20 14:32
那認證發(fā)票的時間有影響嗎
郭老師
2020 07/20 14:33
你好,在下個月報稅之前。
84785016
2020 07/20 14:34
你的意思是什么在下月申報之前,沒太明白
郭老師
2020 07/20 14:34
你這個月開了負數(shù)發(fā)票,只要在下個月報稅之前把開過來的正數(shù)發(fā)票認證之后就不需要補稅。
84785016
2020 07/20 14:36
你的意思是把這張重新開具的發(fā)票在這個月拿到手后認證一下就可以了是嗎?
郭老師
2020 07/20 14:40
你好是的,是這么理解的。
84785016
2020 07/20 14:41
老師如果是5月份已經(jīng)抵扣了可以這樣操作嗎
郭老師
2020 07/20 14:42
哪個發(fā)票已經(jīng)五月份抵扣了
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