問題已解決

老師,我是建筑公司,比如今天開出去了發(fā)票 ,計入應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款 待: 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 過四五天或者月底就可以收到款,總之是沒有跨月就可以收到款,1、我確認(rèn)應(yīng)收賬款,等拿到銀行回單了在借:銀行存款 待:應(yīng)收賬款 2、我先不確認(rèn)應(yīng)收賬款,這些發(fā)票先不入賬,等款回來了,我拿著銀行回單直接計入銀行存款,借:銀行存款,待:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項) 。這兩種方式哪種更合理?

84784969| 提問時間:2020 07/20 08:44
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個 用一種方式吧 相對好些
2020 07/20 08:45
84784969
2020 07/20 08:47
是第一種方式更好一些嗎?
許老師
2020 07/20 08:48
嗯嗯 是這個意思哦
84784969
2020 07/20 08:50
為什么第一種好?
許老師
2020 07/20 08:51
開發(fā)票,確認(rèn)收入 沒有收到 記入應(yīng)收賬款 這個 體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制的
84784969
2020 07/20 08:55
但是這個應(yīng)收賬款比如7月1日開了發(fā)票,估計7月15日就收到款了,總之是開發(fā)票這個月內(nèi)就收到款了,不會跨月,不通過應(yīng)收賬款,直接計入銀行存款。
許老師
2020 07/20 08:56
你要是月底一次做賬的話 也可以 這樣都無所謂了
84784969
2020 07/20 09:08
我本來是先確認(rèn)應(yīng)收賬款,然后有了銀行回單在沖應(yīng)收賬款,這樣在賬上就可以查到給這個公司開了多少發(fā)票,收到多少款,賬上一目了然,但是財務(wù)主管來了說本月就能收到的款,不能通過應(yīng)收賬款,說應(yīng)收賬款不能再賬上掛的太多了,讓直接入銀行存款,不讓在賬上留下應(yīng)收賬款的痕跡,說審計這塊應(yīng)收賬款多了不好,我覺得她說的是錯誤的,因為我這樣處理方便查賬,而且我應(yīng)收月底就平了,我反而覺得通過應(yīng)收賬款走一遍,審計查賬更是一目了然。老師怎么認(rèn)為的?感覺那種合適?
許老師
2020 07/20 09:10
這個 其實你的方法更規(guī)范啊
84784969
2020 07/20 09:28
他說銷售發(fā)票和收據(jù)和銀行回單放在一起。說審計一眼就可以看清楚是怎么回事,如果先確認(rèn)應(yīng)收賬款,憑證附件就只有發(fā)票,然后收到款入賬時才有了銀行回單和收據(jù),說只要是開發(fā)票當(dāng)月就可以收到的款,必須發(fā)票和銀行回單放在一起確認(rèn)銀行存款,這樣審計才認(rèn)為是合理的。發(fā)票和銀行回單分開的話,說審計認(rèn)為賬務(wù)有問題。不知道審計是不是這樣的。
許老師
2020 07/20 09:30
怎么可能是這樣。。。審計不會這樣認(rèn)為的 除非你們找的是假冒的事務(wù)所。。。
84784969
2020 07/20 09:39
我的應(yīng)收賬款只是過渡一下,月內(nèi)款就收到了,月末財務(wù)報表應(yīng)收賬款余額是零,他又說應(yīng)收賬款掛的輔助核算的公司多了,留下了痕跡,說打印明細(xì)賬的時候每個公司的應(yīng)收賬款都要打印一遍,既浪費(fèi)紙,而且發(fā)生的往來都走應(yīng)收賬款,說稅務(wù)也認(rèn)為有虛假業(yè)務(wù)了。說只要能不顯示應(yīng)收應(yīng)付公司名稱的,就在賬上不顯示。
許老師
2020 07/20 09:40
這個 不正確的 不能這么說的
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