問題已解決

老師,如果發(fā)現(xiàn)往年計提的工資與實際發(fā)放不符,現(xiàn)在調(diào)的話怎么做會計分錄呢?

84785017| 提問時間:2020 07/18 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
多計提了嘛 可以紅沖的 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
2020 07/18 17:19
84785017
2020 07/18 17:38
不是今年的是去年的,用以前年度損益調(diào)整吧?還是直接沖管理費用呢
郭老師
2020 07/18 17:59
你要修改以前的年報嗎 不修改的沖管理費用
84785017
2020 07/18 17:59
修改以前年度的
郭老師
2020 07/18 18:05
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
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