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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我只有入庫(kù)單沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候我該怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,后面還會(huì)取得發(fā)票嗎?如果不會(huì)取到發(fā)票了,就正常入賬
2020 07/18 10:54
84784971
2020 07/18 10:54
后期會(huì)收到發(fā)票的。
玲老師
2020 07/18 10:57
借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估
84784971
2020 07/18 11:26
老師收到發(fā)票分錄怎么做
玲老師
2020 07/18 11:29
收到發(fā)票把前面這筆分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額入賬,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
84784971
2020 07/18 11:30
、購(gòu)貨已入庫(kù),bai款已付,但發(fā)票沒(méi)有收到,du控制權(quán)已zhi經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移,需要按照貨物的暫估價(jià)值入賬庫(kù)存商品。會(huì)計(jì)分錄為:
借:庫(kù)存商品/原材料/低值易耗品
貸:銀行存款
2、在收到發(fā)票后,如果不存在進(jìn)項(xiàng)稅,則將發(fā)票放入上一條分錄后方作為原始憑證附件;如果存在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,則需要按照實(shí)際發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額并沖銷庫(kù)存商品金額,會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:庫(kù)存商品/原材料/低值易耗品
老師這樣做對(duì)不對(duì),
84784971
2020 07/18 11:31
除了暫估入庫(kù)外有沒(méi)有別的方法
玲老師
2020 07/18 11:37
你好,上的貨到票未到,暫估入庫(kù),
玲老師
2020 07/18 11:37
暫估入庫(kù)的分錄是我上面給你寫的那個(gè),如果你付款了,借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784971
2020 07/18 11:38
1按照含稅還是不含稅
2應(yīng)付賬款要不要設(shè)明細(xì),
3怎樣區(qū)分已開(kāi)發(fā)票和未開(kāi)發(fā)票呢
玲老師
2020 07/18 11:42
1按照含稅還是不含稅,含稅金額
2應(yīng)付賬款要不要設(shè)明細(xì),設(shè)置,供應(yīng)商名,暫估
3怎樣區(qū)分已開(kāi)發(fā)票和未開(kāi)發(fā)票呢
84784971
2020 07/18 11:46
庫(kù)存已開(kāi)發(fā)票和未開(kāi)發(fā)票怎么區(qū)分呢?就是我 暫估入庫(kù)的這筆業(yè)務(wù)我開(kāi)了發(fā)票才能沖紅,沒(méi)收到發(fā)票的就在應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)理念掛著嗎
玲老師
2020 07/18 11:48
收到發(fā)票再紅沖沒(méi)收到發(fā)票就在咱姑那掛著,具體收到,沒(méi)收到自己做個(gè)備查賬
84784971
2020 07/18 11:52
好的謝謝老師耐心解答
玲老師
2020 07/18 11:53
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??!
84784971
2020 07/18 11:54
老師您講的我理解了,貨到發(fā)票未到就只有這一種做法,在沒(méi)有別的辦法對(duì)吧
玲老師
2020 07/18 11:55
你好 正規(guī)做法這樣 沒(méi)有了
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