問題已解決

老師我要核對我們的單位的庫存賬請問一般工作中是怎么核對的?麻煩給我詳細說一下。

84784971| 提問時間:2020 07/18 09:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,一般的方法就是實地盤點,
2020 07/18 09:54
84784971
2020 07/18 10:02
現(xiàn)在就是賬實不符?
玲老師
2020 07/18 10:11
你好 找到原因再調整賬
84784971
2020 07/18 10:12
老師能不能具體說一下我第一次對
玲老師
2020 07/18 10:26
1. 財務部事先準備好盤點單,要求已經(jīng)編號并且連號。 2. 每月28日上午8:30開始盤點,倉庫凍結一切庫存的收、發(fā)、移動操作。 3. 倉庫主任負責協(xié)調具體的盤點工作,由其領取盤點單。 4. 倉庫財務部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負責人,要求每一個區(qū)域都有相應的盤點員和財務復核人員,由財務人員擔任該區(qū)域的盤點組長。 5. 將盤點清單發(fā)放到每一個盤點區(qū)域的盤點人員。 6. 實施盤點,由儲運人員進行盤點,財務人員復核。 7. 財務部收取所有的盤點清單,要求所有清單連號,沒有遺漏.并進行匯總。 8. 對比庫存帳,比較差異。 9. 對比差異報告,由倉庫對差異項進行復盤。 10. 再次對復盤結果進行匯總,并與庫存帳比較差異。 11. 倉庫分析差異原因,作詳細書面報告,同時提出差異調整申請。 12. 財務經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。 13. 倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調整。 14. 財務部根據(jù)審批情況作庫存財務帳差異調整。
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