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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)銷時,員工寫好了是直接交給出納檢查呢?還是直接給會計(jì)檢查,無誤再跟出納申請付款呢?
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速問速答你好 是的 報(bào)銷之后需要給財(cái)務(wù)核對報(bào)銷的憑證附件這些 ;核對無誤簽字 出納根據(jù)報(bào)銷單金額付款
2020 07/17 10:48
84784959
2020 07/17 10:51
員工寫好單子是直接交給出納第一時間檢查還是會計(jì)第一時間檢查整理
meizi老師
2020 07/17 10:54
你好 一般是財(cái)務(wù)核對附件資料 核對好簽字 出納付款
84784959
2020 07/17 15:50
你好,老師。建筑公司,有幾個項(xiàng)目那種,我現(xiàn)在交了一個項(xiàng)目里的稅金附加稅,是直接計(jì)入工程施工-合同成本-稅金及附加-武隆項(xiàng)目嗎?還是直接在公司本部這里的:稅金及附加-武隆項(xiàng)目呢?
meizi老師
2020 07/17 15:53
你好 稅金及附加-武隆項(xiàng)目
84784959
2020 07/17 15:57
好的,是不是:項(xiàng)目的住宿費(fèi).交通費(fèi).辦公費(fèi).招待費(fèi).勞保費(fèi)都可以計(jì)入:工程施工-其他間接費(fèi)用里?相當(dāng)于管理費(fèi)用里的二級明細(xì)都可以計(jì)入其他間接費(fèi)用呢?
meizi老師
2020 07/17 15:58
你好 嗯是的 是的 計(jì)入工程施工 具體的項(xiàng)目成本明細(xì)去
84784959
2020 07/17 16:29
問一下,在支付的紅包,不想計(jì)入招待費(fèi)的情況下,可不可以和罰款支出一起計(jì)入營業(yè)外支出
meizi老師
2020 07/17 16:37
你好 你不計(jì)入項(xiàng)目成本里去的話 可以計(jì)入營業(yè)外支出
84784959
2020 07/17 17:23
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅。這個分錄的增值稅表示是交了還是沒交呢?
84784959
2020 07/17 17:25
分錄:可不可以直接寫:借稅金及附加-預(yù)交增值稅 貸銀行存款 呢?
meizi老師
2020 07/17 17:25
你好 增值稅不走這個稅金及附加科目做的 。 附加稅才是走稅金及附加來計(jì)提的了 。 增值稅是直接做 繳納分錄即可 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅貸銀行存款
84784959
2020 07/17 17:27
哦哦,這個預(yù)交增值稅是屬于一次性費(fèi)用,給別人公司交的,以后也收不回來,也沒有任何抵扣。不是自己公司的預(yù)交款
84784959
2020 07/17 17:28
如果是在借應(yīng)交稅費(fèi)科目里,會不會存在一直掛賬,未消除的現(xiàn)象
meizi老師
2020 07/17 17:31
你好 意思你們與經(jīng)營無關(guān)的增值稅支出嗎 不是你們公司應(yīng)該承擔(dān)的稅費(fèi)嗎
84784959
2020 07/17 17:33
是的,這個不是公司本部的支出,是屬于項(xiàng)目費(fèi)用,這種是直接計(jì)入工程施工-合同成本嗎?還是稅金及附加
meizi老師
2020 07/17 17:37
你好 計(jì)入工程施工里面去
84784959
2020 07/17 17:40
在工程施工里,怎么寫分錄呢?
meizi老師
2020 07/17 17:48
你好 借工程施工 -其他間接費(fèi)用 -稅費(fèi)貸銀行存款
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