問題已解決

老師,我司現(xiàn)有一筆2018年1月的進項稅額轉出,我已經(jīng)將2018增值稅申報表更改了,那我現(xiàn)在還需要全部反結賬,將2018年的1月的賬調了嗎?

84784978| 提問時間:2020 07/16 14:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,不用反結賬,。把這個進項轉出做在這個月就好
2020 07/16 14:39
84784978
2020 07/16 14:44
因為2018年1月的時候有留抵,造成2018年、2019年所有申報表全部更新了,跟我現(xiàn)在的賬全部對不上了,這要怎么辦呢
徐阿富老師
2020 07/16 14:47
你好,但是現(xiàn)在做了就對上了,之前的不用改的,改是不符合會計制度規(guī)定的,
84784978
2020 07/16 14:51
直接借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出 貸:銀行存款?
徐阿富老師
2020 07/16 14:55
不涉及銀行存款,借以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84784978
2020 07/16 14:59
2018年1月轉出的這筆進項稅是買的固定資產(chǎn),不涉及利潤表項目,現(xiàn)在借以前年度損益調整是不是不合適 ?
徐阿富老師
2020 07/16 15:06
你好,如果·是·固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84784978
2020 07/16 15:10
那我是要先把2018年1月的分錄 沖了,重新做?還是直接做上面這個分錄 ?
徐阿富老師
2020 07/16 15:16
你好,直接做稅額部分上面的分錄就好,。不能全部沖紅
84784978
2020 07/16 15:19
比如說轉出2000元,就借:固定資產(chǎn)2000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)2000?
徐阿富老師
2020 07/16 15:27
你好,是的,沒錯,就是這樣的
84784978
2020 07/16 15:29
那我增加的這2000元固定資產(chǎn)還要計提折舊?是從這個月開始計提折舊還是從之前的時間開始計提折舊呢?
徐阿富老師
2020 07/16 15:30
你好,可以補提折舊,但是之前的折舊不能在今年稅前扣除
84784978
2020 07/16 15:32
為什么之前的折舊不能在稅前扣除?
84784978
2020 07/16 15:33
那干脆還是不用提折舊了
徐阿富老師
2020 07/16 15:33
你好,之前的折舊支出就相當于之前開的發(fā)票不能在今年列支一樣的道理
84784978
2020 07/16 15:36
你的意思 是說我這2000元的固定資產(chǎn)的折舊不能在今年扣除?
徐阿富老師
2020 07/16 15:45
你好,我是說之前年度的折舊不能在2020年稅前扣除,
84784978
2020 07/16 15:55
我之前的固定資產(chǎn)的折舊的時間還沒有提夠的嘛,我提的是今年時間的
徐阿富老師
2020 07/16 16:02
你好,你增加了原值啊,所以要補提之前年度的折舊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~