問題已解決
老師,6月份已認證了發(fā)票,是固定資產來的。6月按固定資產入賬的??墒?月份對方發(fā)現(xiàn)規(guī)格寫錯,要我們紅沖發(fā)票,那現(xiàn)在7月份我賬務應該怎么做賬務處理?分錄要怎么寫
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速問速答借固定資產 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù),之后按發(fā)票重新做,
2020 07/16 11:06
84784976
2020 07/16 11:08
不用做進項轉出?
maize老師
2020 07/16 11:18
進項稅額負數(shù),和進項稅額轉出是一樣的,借固定資產 負數(shù) ,貸應付賬款 負數(shù)進項稅額轉出
84784976
2020 07/16 11:27
固定資產做不到負數(shù)
maize老師
2020 07/16 11:36
你是不是固定資產卡片,那這個去固定資產變更,有差額的話,你做變更就可以,
84784976
2020 07/16 11:41
是的,固定資產卡片,不過金額不發(fā)生變化,只是發(fā)票的型號對方開錯了,現(xiàn)在要重新開,而我已經抵扣認證了
maize老師
2020 07/16 11:43
那你做固定資產卡片變更就可以,輸入型號嗎。沒有就不處理,新發(fā)票之前發(fā)票紅字發(fā)票都貼之前后面
84784976
2020 07/16 11:46
那些這樣應交稅費應交增值稅科目會不會和增值稅申報表不一致了
maize老師
2020 07/16 11:50
這個最后累計數(shù)是對上的就可以,你轉出進項稅額轉出,再認證就是進項稅額了,最后合計是一樣的
84784976
2020 07/16 11:53
哦,那就是帳務上是可以不用做任何分錄,包括固定資產,應交稅費科目,只是增值稅申報表申報的問題,對吧
maize老師
2020 07/16 12:03
是的,是的,是的是的
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