問題已解決

小規(guī)模納稅人季報未達(dá)起征點的賬務(wù)處理

84785015| 提問時間:2020 07/14 18:37
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅。貸,營業(yè)外收入
2020 07/14 18:38
84785015
2020 07/14 18:43
收入時借:現(xiàn)金(銀行) 貸:主營業(yè)主收入 應(yīng)交稅費一一增值稅 但免交的增值稅作營業(yè)外收入了,但要交企業(yè)所得稅不呢?該怎么申報企業(yè)所得稅?
辜老師
2020 07/14 18:45
是的,是這樣賬務(wù)處理的 就是按你的利潤總額申報繳納所得稅
84785015
2020 07/14 18:47
意思就是增值稅免了,但免的這部分還得交所得稅!是這樣的嗎?老師
辜老師
2020 07/14 18:48
是的,你的理解是對的
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