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應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)為0?

84784955| 提問時(shí)間:2020 07/11 09:15
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是借方余額,沒必要結(jié)轉(zhuǎn)為0的
2020 07/11 09:21
84784955
2020 07/11 09:26
借方一直有這個(gè)科目,到年底累計(jì)假如10萬,要一直在借方掛著嗎?
辜老師
2020 07/11 09:27
是的,這個(gè)借方就是你的留底進(jìn)項(xiàng)稅
84784955
2020 07/11 09:33
不明白!每月不是借方:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 下月繳納借方未交增稅稅轉(zhuǎn)出去了 貸銀行存款 不是還有借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎 每個(gè)月都有年底借方一大筆,怎么沖掉?
辜老師
2020 07/11 11:37
你需要繳納增值稅,還有借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
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