問題已解決
老師們稅務局的要來查賬,我們公司的賬很亂,19年是財務公司代記賬亂的不能再亂,我20年2月份接手過來一直理不清楚,現(xiàn)在稅務局來查我該怎么辦,要注意些什么問題,我急需一些經(jīng)驗
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!主要注意原始憑證齊全,有無應申報但未申報的稅款,有無少做收入的情況,費用發(fā)票是否齊全等。
2020 07/10 19:40
84784992
2020 07/10 19:42
就是什么都不齊,我們里面是幾個股東合伙,又不齊心賬太亂了,一點都不注重財務這塊,感覺他們都是在整了玩,想怎么做就怎么做,我現(xiàn)在是急得很
84784992
2020 07/10 19:43
我們是一般納稅人但是核定征收
石老師
2020 07/10 19:45
核定征收的話,主要注意收入確認的完整性
84784992
2020 07/10 19:46
這個收入的完整性主要包括些什么
石老師
2020 07/10 19:46
另外財務人員還是要按章辦事,避免企業(yè)和自身風險
石老師
2020 07/10 19:47
就是有沒有少確認收入的情況,還有跨期確認收入也要注意
84784992
2020 07/10 19:50
我們廠生產(chǎn)不正常,隨時放假,除了加工費就沒有什么別的收入,加工費我們沒有開過票都是掛的預收賬款,只是期間開過2次發(fā)票,現(xiàn)在稅務局說是我們虛開增值稅發(fā)票,還在扯
石老師
2020 07/10 19:55
開票是按產(chǎn)品全額還是加工費金額開的呢?
84784992
2020 07/10 19:57
老師我先給你介紹一下我們廠的情況,我們主要是加工生鐵的,主材料那些都由上家提供,加工好銷售出去我們只是拿加工費,就是原材料不進我們的帳,銷售款也不進我們的帳,我們只是單純的收取加工費,可4月30日的時候銷售了一批鐵,因為是月底加工方說他們那幾天理賬,先把貨款打進了我們的賬戶也就是代加工方先把錢收了,等5月份的時候我們公司再給把貨款轉(zhuǎn)給加工方,然后加工方開票給購貨方,因為購貨方是國營單位他們要見票才付款,就說叫我們先給他們把票開了他們不認證,等我們公司把錢轉(zhuǎn)給加工方之后,加工方把票開給購貨方以后購貨方再把我們開出去的發(fā)票還給我們公司,可后來5月份我們把貨款轉(zhuǎn)給加工方后加工方直接把發(fā)票開給我們公司
石老師
2020 07/10 19:59
上面提到的加工方是做什么的?加工不是由你們公司完成嗎?
84784992
2020 07/10 20:06
我們公司跟加工方簽訂了合同,我們公司主要負責幫加工方加工生鐵,所以的主料都由加工方提供,我們只是提供一點輔料,然后收取加工方支付的加工費
石老師
2020 07/10 20:12
那這個情況你們不應給購貨方開票的,也不應收購貨方的款,你們這個開票與實際業(yè)務不符,所以稅務說你們是虛開。你們要退回加工方給你們開的票,要回給購貨方開的票,由加工方給你們開加工費的票,確認加工費收入
84784992
2020 07/10 20:14
老師除了收回發(fā)票就沒有別的辦法了嗎?加工方給我們支付加工費,加工發(fā)票不是應該我們開給加工方嗎?
石老師
2020 07/10 20:17
不好意思,說反了,是你們開票給加工方?;蛘呔褪侵匦潞灪贤銈兏徹浄胶炰N售合同,跟加工方簽采購合同,這樣跟開票就匹配上了。但這個情況你們已經(jīng)被稅務局查了,還是重新開票正常地走比較好。
84784992
2020 07/10 20:18
都這么幾個月了,我們都已經(jīng)認證了申報了,還可以收回嗎?我們把進項發(fā)票退給加工方,把開給購貨方的銷項發(fā)票收回來,要怎么操作
石老師
2020 07/10 20:19
做發(fā)票紅沖來更正
84784992
2020 07/10 20:22
老師這個紅字發(fā)票是由來我們公司開,還是加工方或是購貨方開,順序是什么樣的
石老師
2020 07/10 20:25
由你公司給購貨方開、加工方給你公司開。開好后,加工方再給購貨方開銷售發(fā)票,你公司給加工方開加工費發(fā)票
84784992
2020 07/10 20:28
老師可是這個貨款是購貨方轉(zhuǎn)我們公司賬上,又從我公司賬上把這筆錢一分不差的轉(zhuǎn)給加工方的,加工方并沒有轉(zhuǎn)錢到我們賬上,加工費是前期支付的
石老師
2020 07/10 20:38
那就是簽一個代收代付的三方協(xié)議,相當于你們代加工方收了貨款,又轉(zhuǎn)給他們。加工費前期付過了,那應該開票做收入的
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