)甲企業(yè)有關(guān)賬戶財(cái)務(wù)信息資料如下,按要求計(jì)算現(xiàn)金流量表項(xiàng)目填列金額。 (1)甲企業(yè)前期出口商品一批,已繳納增值稅,按規(guī)定應(yīng)退增值稅17 000元前期未退,本期以轉(zhuǎn) 賬方式收訖;本期收到退回的稅款36000元,收到的教育費(fèi)附加返還款66000元,款項(xiàng)已存入銀 行。 要求:計(jì)算本期“收到的稅費(fèi)返還”項(xiàng)目填列金額。 要求:計(jì)算本期“收到的稅費(fèi)返還”項(xiàng)目填列金額。 (2)甲公司本期購(gòu)買原材料收到的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為300000元,增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額為48 000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付;本期支付應(yīng)付票據(jù)200 000元;購(gòu)買工程用物資150 000元,貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。 要求:計(jì)算本期“購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目填列金額。 要求:計(jì)算本期“購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目填列金額。 (3) 甲公司出售一臺(tái)不需用設(shè)備, 收到價(jià)款60000元, 該設(shè)備原價(jià)80000元, 已提折舊30000 元。支付該項(xiàng)設(shè)備拆卸費(fèi)用400元,運(yùn)輸費(fèi)用160元,設(shè)備已由購(gòu)入單位運(yùn)走。 要求:計(jì)算本期“處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額”項(xiàng)目填列金額。 要求:計(jì)算本期“處置
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速問(wèn)速答要求:計(jì)算本期“收到的稅費(fèi)返還”項(xiàng)目填列金額。17000+36000+66000
2020 07/10 16:16
暖暖老師
2020 07/10 16:16
要求:計(jì)算本期“購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目填列金額。300000+48000+200000
暖暖老師
2020 07/10 16:16
計(jì)算本期“處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額”項(xiàng)目填列金額60000-400-160
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- 1. 購(gòu)入某專利權(quán),買價(jià)為100 000元,增值稅稅額為6 000元??铐?xiàng)尚未支付。 2.購(gòu)入需要安裝的設(shè)備1臺(tái),買價(jià)為500 000元,增值稅稅額為65 000元??铐?xiàng)轉(zhuǎn)賬支付。 3.上題需安裝的設(shè)備在安裝過(guò)程中支付安裝費(fèi) 2 500元。 4.購(gòu)買不需安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明,價(jià)款200000元,增值稅26000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。 5.甲公司銀行轉(zhuǎn)賬支付紅星公司前欠材料款 198000 元。 6.甲公司從北方公司購(gòu)入 B 材料一批,買價(jià) 50000 元,增值稅 6500 元,款項(xiàng)尚未支付。材料尚未到達(dá)。 編制會(huì)計(jì)分錄 306
- 利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)項(xiàng)目根據(jù)什么填列?不是本年利潤(rùn)么,收入減成本?關(guān)于利潤(rùn)表項(xiàng)目本期金額填列方式:營(yíng)業(yè)利潤(rùn)項(xiàng)目根據(jù)本年利潤(rùn)科目的本期發(fā)生額分析填列這句話錯(cuò)了么? 4701
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