問題已解決

老師,這個(gè)月先收到成本發(fā)票,給客戶的收入發(fā)票要下個(gè)月才開,那這個(gè)成本發(fā)票我要怎么做賬

84785002| 提問時(shí)間:2020 07/09 17:58
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,您具體是什么行業(yè)?,
2020 07/09 18:00
84785002
2020 07/09 18:01
設(shè)計(jì)服務(wù)
玲老師
2020 07/09 18:03
您的收入實(shí)際有發(fā)生嗎?
玲老師
2020 07/09 18:03
還是說收入已經(jīng)發(fā)生了,就差沒有開發(fā)票
84785002
2020 07/09 18:03
有實(shí)際發(fā)生
84785002
2020 07/09 18:04
就是還沒有開票
玲老師
2020 07/09 18:11
您好,那您就正常確認(rèn)收入做無票收入的分錄和開票收入的分錄一模一樣,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,后面開發(fā)票時(shí)先紅沖無票收入,再按發(fā)票金額入賬
84785002
2020 07/09 18:14
還有一筆是成本發(fā)票有了,可是錢還沒收到,收入發(fā)票也沒開,要怎么做呢
玲老師
2020 07/09 19:08
您好,您可以正常暫估成本,后面回來發(fā)票再把暫估的紅沖按照發(fā)票金額入賬
84785002
2020 07/09 19:10
就是這個(gè)成本發(fā)票先放著,做成暫估,后面收入發(fā)票開了以后在根據(jù)這個(gè)發(fā)票成本正常做賬嗎
玲老師
2020 07/09 19:12
您好,也可以,收入和成本做在同一個(gè)月里,這樣收入和成本配比
84785002
2020 07/09 19:13
就是假如這個(gè)成本發(fā)票是7月份,然后做在八月份的成本里也不影響么
玲老師
2020 07/09 19:15
七月份的發(fā)票就不能放在八月份了,應(yīng)該做到七月份的帳里
84785002
2020 07/09 19:17
額,那就是成本發(fā)票已經(jīng)有了,可是收入發(fā)票跟收入的錢都還沒有,那怎么做分錄
玲老師
2020 07/09 19:24
成本發(fā)票有了,你就入賬,收入你沒開發(fā)票也正常確認(rèn)收入,確認(rèn)無票收入
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