問題已解決

您好,老師,我想咨詢一下關(guān)于增值稅的問題。公司有一培訓(xùn)項(xiàng)目,我們只是代收學(xué)員的學(xué)費(fèi)比如20萬,代收的錢全部轉(zhuǎn)給學(xué)校然后學(xué)校給我們開了20萬的發(fā)票,那我們需要交增值稅嗎?

84785045| 提問時(shí)間:2020 07/09 16:22
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 代收的款項(xiàng) 你們不需要開增值稅
2020 07/09 16:29
84785045
2020 07/09 16:32
現(xiàn)在情況是,我們已經(jīng)收到了學(xué)生的錢然后我們也把錢交給了學(xué)校,學(xué)校已經(jīng)給我們開出了發(fā)票,但是發(fā)票我們一直沒有做賬,這種情況我需要怎么做這筆賬?收到的學(xué)費(fèi)應(yīng)該進(jìn)什么科目呢?
鐘存老師
2020 07/09 17:19
同學(xué)你好 發(fā)票應(yīng)該直接開給學(xué)生 不是開給你們
84785045
2020 07/09 17:20
因?yàn)槭峭ㄟ^我們賬戶給到學(xué)校的,然后學(xué)校就直接開了發(fā)票給我我們公司,所以這種情況應(yīng)該怎么辦呢?收到的學(xué)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?
鐘存老師
2020 07/09 17:23
學(xué)校的教育服務(wù)沒有對(duì)你們提供’ 給你們開發(fā)票就不對(duì) 給你們出委托收款函 你們收到錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 交給學(xué)校做 相反分錄
84785045
2020 07/09 17:28
是這樣嗎 老師?收到學(xué)生學(xué)費(fèi) 借 銀存貸 其他應(yīng)付 學(xué)校,付給學(xué)校錢:借 其他應(yīng)付 學(xué)校 貸 銀存?那我們收到這筆錢可以直接走 法人賬戶嗎?因?yàn)槲覀兏犊顣r(shí)是用的法人私戶?
鐘存老師
2020 07/09 17:28
收到這筆錢可以直接走 法人賬戶 但是最好走公戶
84785045
2020 07/09 17:32
像我現(xiàn)在這種情況是已經(jīng)把錢通過私戶付給學(xué)校了然后收到學(xué)校開的發(fā)票,那我現(xiàn)在是先把這筆錢用現(xiàn)金名義存到對(duì)公戶 對(duì)嗎?那存錢時(shí)備注什么呢?存完錢后再按您說的做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
鐘存老師
2020 07/09 19:02
法人收款的話 法人轉(zhuǎn)公戶把 最好法人那個(gè)賬戶是專門給公司收款用的
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