問題已解決

老師,我們公司租賃的廠房的水電費是一個月一個月支付的,但是發(fā)票是囤著幾個月一起開的,我每個月都計提了費用,分錄付款借:其他應收款-XX公司,貸:銀行存款 計提分錄:借:制造費用-水電費 貸:其他應收款,他現在來了1-4月份的發(fā)票,和我計提的金額差一點,如何調整?

84785023| 提問時間:2020 07/09 14:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們差異了多少金額 你可以在4月最后一個月做調整即可 把做多的或者少做的 一次性調整一下分錄即可
2020 07/09 14:58
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